Cerrar el primer trimestre y preparar el segundo con antelación es una de las mejores formas de evitar errores, recargos y prisas de última hora. Esta guía reúne en un solo lugar lo imprescindible: qué revisar antes de presentar impuestos del 1T y qué debes tener en el radar para el 2T.

En Guadalges Asesores, asesoría en Alcalá de Guadaíra y Sevilla, ayudamos a autónomos y empresas a trabajar con orden durante todo el año para que la gestión fiscal sea clara y sin sobresaltos.

Parte 1. Checklist antes de cerrar el 1T 2026

Antes de presentar impuestos, revisa estos puntos:

1) Facturas emitidas
Asegúrate de que están todas las facturas emitidas del trimestre, sin duplicados, y con los datos correctos. Comprueba que el IVA aplicado corresponde a cada operación.

2) Facturas recibidas
Pide a tiempo las facturas de proveedores. Se pierden muchas deducciones por no disponer de factura completa o por quedarse solo con tickets.

3) Gastos deducibles bien justificados
Verifica que los gastos deducidos tienen sentido para la actividad, están documentados y están correctamente registrados. Si algo es dudoso, lo mejor es revisarlo antes de presentar.

4) Conciliación bancaria
Cuadra el banco: ingresos, pagos, comisiones y movimientos deben coincidir con tu registro de facturas y gastos. Evita descuadres que luego generan errores en IVA e IRPF.

5) Retenciones (si aplican)
Si hay alquiler de local o profesionales con retención, revisa que todo esté correctamente contabilizado para presentar los modelos correspondientes sin fallos.

6) Deja margen antes del último día
No lo dejes para el final. Con margen se corrigen facturas, se piden documentos a proveedores y se evita presentar con prisas.

Parte 2. Calendario fiscal del 2T 2026: lo que debes tener en cuenta

El segundo trimestre abarca abril, mayo y junio. La mayoría de obligaciones trimestrales se presentan en julio, pero la clave es llegar con el trimestre ordenado.

Modelos trimestrales más habituales (según actividad):
– IVA trimestral (modelo 303).
– Pagos fraccionados IRPF (modelo 130).
– Retenciones por alquiler (modelo 115).
– Retenciones por trabajadores y profesionales (modelo 111).

Qué revisar durante el 2T para llegar bien a julio

Para no improvisar en el cierre del trimestre, conviene mantener estos hábitos durante abril, mayo y junio:

– No acumular facturas: registrar de forma continua (semanal o quincenal).
– Revisar gastos deducibles con criterio y documentación.
– Mantener conciliación bancaria al día.
– Confirmar retenciones correctamente aplicadas (si corresponde).

Cómo ayuda una asesoría a cerrar bien el trimestre y planificar el siguiente

Una asesoría no solo presenta modelos: revisa, ordena, corrige y te ayuda a entender el resultado para tomar decisiones con criterio. La diferencia entre “presentar” y “gestionar” es lo que aporta tranquilidad.

En Guadalges Asesores ayudamos a autónomos y empresas de Alcalá de Guadaíra y Sevilla a cerrar trimestres con control y a planificar el año sin improvisaciones.

Un trimestre bien cerrado te ahorra tiempo, dinero y preocupaciones. Y un trimestre bien planificado se nota en los resultados.